Acest modul sintetizeaza
rezultatele, din punct de vedere contabil, al tuturor operatiunilor efectuate de
sistem. Din cadrul acestui modul vom avea acces la nomenclatorul de conturi
(conform planului de conturi) si nomenclatorul de inregistrari contabile
(perechi de conturi ce pot intra in corespondenta). Ambele sunt pur consultative
si pot fi modificate de utilizator. Principalele date din cadrul acestui modul
sunt inregistrarile contabile. In cea mai mare masura acestea sunt transferate
din celelalte module, (prin mecanismul de contare automata) urmand ca in acest
modul sa se faca mici corectii ale balantei contabile si inregistrarile
corespunzatoare inchiderii de luna. In urma inregistrarilor contabile programul
calculeaza automat balanta contabila analitica si sintetica (in doua variante),
fise de cont, registrul jurnal, notele contabile etc. Programul efectueaza
automat inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli, precum si inchiderea de
TVA.
Accesarea modulului – se face din ecranul principal, apasand butonul ‘Balanta’ Definirea unui cont in balanta contabila Definirea unui cont se face apeland butonul ‘Adauga’ din ecranul
‘Balanta’. Se recomanda ca adaugarea unui cont in balanta sa se faca prin selectarea
lui din planul de conturi. Accesarea planului de conturi se poate face fie din
ecranul de definire a uni cont din Balanta prin
apasarea butonului ‘Alege cont’ plasat in
stanga simbolului contului, fie din meniul ‘Nomenclatoare -> Plan
conturi’.
Trebuie precizat ca in kitul de instalare al sistemului sunt predefinite
anumite conturi, conform planului de conturi actual. Utilizatorul va trebui insa
sa-si defineasca acele analitice si subanalitice necesare pentru preluarea si
intocmirea propriei balante de verificare.
Elementele ce trebuiesc precizate la definirea unui cont sunt
urmatoarele :
Odata definit in nomenclatorul de
conturi, contul va putea fi folosit in cadrul balantei de
verificare ;
La definirea primei balante
utilizatorul va trebui sa mai precizeze :
·
soldul
initial – se refera la soldul de la inceputul anului (sau soldul de la 31
decembrie al anului precedent) ; soldul va fi completat in rubrica
corespunzatoare cu tipul soldului (debitor sau
creditor) ;
·
sume
precedente – se vor completa doar daca deschiderea balantei se face in decursul
exercitiului financiar cu sumele de la incepulul anului (incluzand soldul
initial) pana in momentul deschiderii balantei ; sumele precedente vor fi completate
in rubrica corespunzatoare cu tipul sumei (debitoare, creditoare sau
amandoua) ;
Modificarea elementelor unui cont : Se face apeland butonul ‘Modifica’ din fereastra
‘Balanta’. ! ATENTIE ! Nu se poate modifica simbolul unui cont ce
are miscari sau sold pe parcursul exercitiului
financiar ;
Se face apeland butonul ‘Sterge’ din fereastra ‘Balanta’. ! Atentie : Un cont nu poate fi sters daca are miscari sau sold pe parcursul exercitiului
financiar ; ! Atentie : Nu se recomanda stergerea unui cont cu care s-a
lucrat in cursul anului fiscal;
Meniurile modulului ‘Balanta’:
Operatiuni: Note contabile
– este un meniu important in cadrul modulului deoarece aici se vor prelua
notele contabile din cadrul sistemului, se vor adauga note contabile directe si
se va realiza inchiderea automata de TVA si a conturilor de cheltuieli si de
venituri;
·
Preluarea notelor din cadrul sistemului – se face prin
apasarea butonului ‘Preluare note’. Durata acestei operatiuni este
variabila, depinzand de volumul actelor primare introduse in sistem si de modul
in care s-a generat contarea (centralizat sau necentralizat – vezi modulul
Contare);
Prin aceasta comanda se vor prelua
in modulul balanta toate inregistrarile din sistemul Platphorma, pentru care s-a
generat o contare; Programul va crea cate o nota contabila pentru fiecare tip de
act si pentru fiecare punct de lucru.
Aceste note se pot vedea in partea
de sus a ecranului Note contabile, iar inregistrarile din cadrul notei
(articolele contabile) se vor regasi in partea de jos a ecranului pentru fiecare
nota in parte (utilizatorul va trebui sa se pozitioneze cu cursorul pe nota
respectiva pentru a putea vedea inregistrarile);
·
Inchidere cheltuieli si venituri – se face apeland
butonul ‘Inchidere de cheltuieli si venituri’. Programul va crea o nota
speciala de inchidere;
·
Inchidere TVA – se face apeland butonul ‘Inchidere
TVA’. Programul va crea o nota speciala de inchidere;
Totalul
fiecarei note se poate actualiza prin apasarea butonului ‘S’
plasat in dreapta inregistrarilor contabile, iar totalul tuturor notelor se
poate actualiza prin apasarea butonului ‘S’ plasat in partea de sus a ecranului
(langa notele contabile).
Adaugarea unei note contabile: Pe langa notele ce se transfera
automat prin mecanismul de contare automata, utilizatorul poate adauga o serie
de note contabile (formate din articole contabile).
Se recomanda ca articolele
contabile introduse direct prin acest modul sa se faca in note contabile
separate, pentru a se evita suprascrierea acestora in momentul
transferului.
Pasii ce trebuiesc urmati sunt
urmatorii:
1.
Se creeaza o
nota contabila prin actionarea butonului ‘Adauga’ plasat in partea de sus a
ecranului (in dreapta listei de note contabile);
2.
In fereastra
‘Denumire nota’ se precizeaza numarul si denumirea notei. Pozitia jurnal
ramane nemodificata (JD);
3.
Se apasa OK
sau se tasteaza ENTER; 4.
Pentru a
adauga articole contabile in cadrul notei contabile se va actiuna butonul
‘Adauga’ plasat in dreapta listei de articole contabile). Elementele ce
trebuiesc precizate in cadru ferestrei ‘Inregistrare contabila’ sunt
urmatorele:
-
data (ziua) tranzactiei; -
explicatiile (pe doua campuri); -
contul debitor si contul creditor (acestea se pot alege
din planul de conturi apasand butoanele ‘Cont debit’ si respectiv ‘Cont
credit’); ! Atentie! Daca un cont
ce se doreste a fi utilizat nu exista in Planul de conturi, trebuie mai
intai creat!
-
suma; -
daca utilizatorul doreste repartizarea sumei si asupra balantei de
clasa 9 sau asupra unui centru de cheltuiala sau venit va apasa butonul ‘Cont
cheltuiala’ si va selecta centrul dorit.
In cadrul articolelor contabile
utilizatorul poate predefini anumite operatiuni prin apasarea butonului
‘Predefinit’. In cadrul ferestrei inregistrari predefinite se pot defini
articole contabile (explicatie, cont debit si cont credit) pe care utilizatorul
le poate folosi de cate ori apare o operatiune cu tipicul respectiv.
Alte optiuni in cadrul meniului ‘Note
contabile’: ·
Butonul ‘Debit’ ordoneaza toate articolele contabile
din cadrul tuturor notelor contabile dupa contul debitor’;
·
Butonul ‘Credit’ ordoneaza toate articolele contabile
din cadrul tuturor notelor contabile dupa contul creditor’;
·
Butonul ‘Ordonare note’ genereaza o lista cu toate
articolele contabile din luna;
·
Butonul ‘Note’ re-ordoneaza articolele pe note
contabile;
·
Data -curenta -
programul va propune implicit la adaugarea unui articol contabil data curenta
a sistemului Plaphorma;
-fixata -
programul va propune implicit la adaugarea unui articol contabil data fixata
(in campul ‘Fixata’);
-ultima -
programul va propune implicit la adaugarea unui articol contabil ultima data
introdusa; Meniul
‘Operatiuni’:
-
‘Centralizat’ – calculeaza regsitrul jurnal centralizat
(grupeaza toate articolele de acelasi fel intr-o singura inregistrare;
-
‘Necentralizat’ - calculeaza registrul jurnal necentralizat
(va cuprinde toate operatiunile din luna necentralizat);
-
‘Analitic’ – se aplica asupra jurnalului necentralizat si
permite dezvoltarea acestuia in analitic;
-
Meniul sortare din cadrul acestui sub-modul permite sortarea
inregistrarilor contabile dupa: zi / numar nota/ tipul contului /
cont;
! ATENTIE ! Daca balanta se
modifica (prin modificarea notelor contabile) registrul jurnal trebuie
recalculat (utilizand una din optiunile Centralizat sau Necentralizat)
!
! ATENTIE ! Daca balanta se
modifica (prin modificarea notelor contabile) trebuie recalculata si Cartea Mare
!
Meniul
‘Selectie’:
Prin selectie
se intelege marcarea inregistrarilor ce respecta o conditie cu ‘*’ in campul
‘Sel’. Pentru a ramane la ecran doar inregistrarile marcate se va actiona
comanda ‘Selectate’ din meniul Sortare.
‘Sortare’: Prin sortare se
intelege ordonarea inregistrarilor dupa un anumit criteriu si/sau afisarea la
ecran a inregistrarilor care respecta un anumit criteriu.
Meniul
‘Nomenclatoare’:
-
Simbolul
contului - este structurat in 3
nivele :
o
contul
sintetic – este un camp numeric in care utilizatorul poate introduce un simbol
de pana la 4 cifre. In acest fel se pot cuprinde atat conturile sintetice de
gradul I (Ex. 401) cat si conturile sintetice de gradul II (Ex. 5311) ; o
analitic
I – este un camp numeric in care utilizatorul poate introduce un simbol de pana
la 5 cifre. Aici se pot defini analiticele de gradul I ale unui cont sintetic
(Ex.411 1) ! ATENTIE ! Nu se recomanda folosirea semnului ‘.’ (punct)
intre sintetic si analitic ! o
analitic
II – este un camp alfa-numeric in care utilizatorul poate introduce un simbol
de pana la 5 caractere ; -
Denumirea
contului - este un camp alfa - numeric in care
utilizatorul poate introduce un sir de pana la 40 de
caractere ;
-
Functia contului – utilizatorul va bifa tipul corespunzator
(activ, pasiv sau bifunctional) ! ATENTIE ! Nerespectarea functiei
unui cont poate duce la obtinerea unor rezultate
eronate !
-
Pentru conturile de venituri sau cheltuieli (clasa 6 si clasa 7)
utilizatorul poate preciza si contul de inchidere (daca este altul decat 121),
precum si centrul de cost (contul de clasa 9)
corespunzator ;
·
Grupe
– permite definirea grupelor de conturi pe baza carora se va calcula balanta pe
conturi ; Trebuiesc definite aceleasi elemente ca la definirea unui
cont ; Meniul
‘conturi’:
·
Adauga
– permite adaugarea unui cont in balanta ; ·
Modifica
– permite modificarea unui cont ; Nu se poate modifica simbolul unui cont
ce are miscari sau sold pe parcursul exercitiului financiar ; ·
Sterge
– permite stergerea unui cont din balanta de verificare ; ! Atentie :
Un cont nu poate fi sters daca are
miscari sau sold pe parcursul exercitiului financiar ;! Atentie! : Nu se recomanda
stergerea unui cont cu care s-a lucrat in cursul anului
fiscal;
Asistare:
Permite apelarea HELP-ului
SAL: Acest meniu
este rezervat in general producatorului, integratorului sau administratorului de
sistem. Nu se recomanda folosirea sa decat la recomandarea expresa a
producatorului !
! ATENTIE ! Nu validati o luna
decat daca sunteti sigur ca ati terminat toate operatiunile pentru luna
respectiva! Operatiunea de VALIDARE are un caracter ireversibil.

Realizat de Soft Systems pentru Soft Agency SRL.
Copyright 1993 - 2010 Soft Agency. Toate drepturile rezervate